兆丰股份(300695)2024年中报简析:净利润减13.22%,公司应收账…
摘要: 据公开数据整理,近期兆丰股份(300695)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入3.25亿元,同比下降3.64%,归母净利润6630.79万元,同比下降13.22%。
据公开数据整理,近期兆丰股份(300695)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入3.25亿元,同比下降3.64%,归母净利润6630.79万元,同比下降13.22%。按单季度数据看,第二季度营业总收入1.73亿元,同比下降13.96%,第二季度归母净利润4015.95万元,同比下降22.11%。本报告期兆丰股份公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达207.36%。
本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率28.28%,同比减1.78%,净利率19.66%,同比减7.56%,销售费用、管理费用、财务费用总计639.52万元,三费占营收比1.97%,同比增259.34%,每股净资产36.26元,同比增6.59%,每股经营性现金流0.95元,同比减7.65%,每股收益0.93元,同比减13.89%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:货币资金变动幅度为-16.54%,原因:本期投资产业基金金额增加。
合同负债变动幅度为423.1%,原因:本期期末预收货款增加。
预付款项变动幅度为-41.13%,原因:本期期末原材料预付款减少。
应收票据变动幅度为36.91%,原因:本期收到小型银行承兑汇票增加。
其他应收款变动幅度为46.92%,原因:本期期末应收暂付款增加。
其他非流动金融资产变动幅度为220.09%,原因:本期投资青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业(有限合伙)29,120.00万元。
应交税费变动幅度为-76.64%,原因:上年企业所得税在本期上缴及本期期末房产税、土地使用税、增值税附加税较期初减少。
其他应付款变动幅度为-94.01%,原因:本期控股子公司陕汽兆丰实施债务重组,以设备抵偿原陕汽控股集团的投资转让款及利息。
其他流动负债变动幅度为35.41%,原因:本期期末已背书未到期的小型银行承兑汇票增加。
销售费用变动幅度为12.06%,原因:本期业务提成增加及主机业务售后服务费增加。
管理费用变动幅度为14.16%,原因:本期控股子公司陕汽兆丰停产将设备折旧计入本科目。
财务费用变动幅度为21.59%,原因:本期存款利息收入和汇兑收益减少。
投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-769.03%,原因:本期投资产业基金金额增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-183.21%,原因:本期支付回购股份款。
现金及现金等价物净增加额变动幅度为-628.94%,原因:本期投资产业基金金额增加。
投资收益变动幅度为-94.34%,原因:本期银行外汇产品收益减少。
公允价值变动收益变动幅度为100.0%,原因:去年同期远期外汇合约到期冲回公允价值变动额。
信用减值损失变动幅度为212.75%,原因:本期期末应收款减少相应减少坏账准备。
资产减值损失变动幅度为47.76%,原因:本期存货跌价准备计提减少。
资产处置收益变动幅度为99.35%,原因:本期固定资产出售收益同比增加。
营业外收入变动幅度为276.37%,原因:本期控股子公司陕汽兆丰发生无需支付的款项。
营业外支出变动幅度为-48.2%,原因:本期废旧闲置设备报废减少。
价投圈财报分析工具显示:业务评价:公司去年的ROIC为4.91%,资本回报率不强。然而去年的净利率为20.99%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。
偿债能力:公司现金资产非常健康。
融资分红:公司上市7年以来,累计融资总额12.75亿元,累计分红总额3.79亿元,分红融资比为0.3。
财报体检工具显示:建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达207.36%)
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